利害關係人

Stackholder
提供即時新聞及重大公告,了解更多最新動態
Corporate Governance

公司治理

公司治理 - 選單

內部稽核之組織及運作

內部稽核之目的
本公司內部稽核之目的在於調查、評估內部控制制度之妥適性與有效性,以及衡量公司之營運績效,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效執行,增進經營效率。

內部稽核組織
本公司內部稽核單位直接隸屬於董事會管轄,並配置專任內部稽核數名,且設有職務代理人。

內部稽核作業程序
(一)稽核工作之規劃
(二)資訊之查證
(三)稽核報告
(四)事後追蹤

稽核頻度
本公司內部稽核之目的在於調查、評估內部控制制度之妥適性與有效性,以及衡量公司之營運績效,適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效執行,增進經營效率。